北京市手机彩票网房屋管理局第十房屋管理事务所2022年部门决算
日期:2023-09-14 来源:区房管局 打印页面 关闭页面
2022 年度部门决算公开
目 录
第一部分 20 2 2 年 度 部 门 决 算 报 表
一 、 收 入 支 出 决 算 总 表 二 、 收 入 决 算 表
三 、 支 出 决 算 表
四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表
五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表
六 、一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
七 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 八 、 财 政 拨 款 基 本 支 出 经 济 分 类 决 算 表
九 、 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 十 、 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表
十一 、 政 府 采 购 情 况 表
十 二、 政 府 购 买 服 务 支出 情 况 表
第二部分 20 2 2 年 度 部 门 决 算 说 明
第三部分 20 2 2年度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明
第四部分 20 22 年 度 部 门 绩 效 评 价 情 况
第 一 部 分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
1.部门机构设置:
根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会《手机彩票网区房屋管理局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编〔2021〕83号)文件精神,设立北京市手机彩票网房屋管理局第十房屋管理事务所,下设10个班组,分别为办公室、财务组、设备组、工程组、房管组、房政组、劲松管段、南磨房管段、垡头管段、泵房班。
2.部门职责:
承担本区房屋管理行政主管部门行业管理职责范围内各类日常检查、巡查、核查及纠纷调处等事务性工作。承担并协助开展职责范围内房屋销售、物业管理、普通地下室、城镇房屋防汛、房屋租赁、房地产经纪机构管理等工作的日常指导、相关宣传,以及事务性和辅助性工作。承担直管公房管理、租金收缴、房改售房、租赁合同管理等事务性工作。承担对直管公房房屋与设施设备进行维护和养护工作。承担直管公房防汛、房屋安全普查等工作。
(二)人员构成情况
行政编制0人,实际0人;事业编制54人,实际42人;离退休人员300人,其中:离休0人,退休300人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,332.96万元,比上年增加494.64万元,增长14.84%。主要原因:单位事业机构改革完成,合并后将以前年度事业基金及专用基金纳入财政结转结余管理。
(一)收入决算说明
2022 年度本年收入合计2,657.50万元,比上年减少180.82万元,下降6.37%,其中:财政拨款收入2,657.50万元,占收入合计的 100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0 %;事业收入 0万元,占收入合计的 0%;经营收入0万元,占收入合计的0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计的 0%;其他收入0万元,占收入合计的 0%。
(二)支出决算说明
2022 年度本年支出合计3,188.88万元,比上年增加350.56万元,增长12.35%,其中:基本支出0万元,占支出合计的 0%;项目支出 3,188.88万元,占支出合计的 100%;上缴上级支出 0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占支出合计的 0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,657.50万元,比上年减少180.82万元,下降6.37%。主要原因:辖区直管公房和保障住房电梯、水泵等公共设施设备维修、更新改造等项目减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出2,657.50万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出 2,574.29万元,占本年财政拨款支出96.87%,社会保障和就业支出 83.21万元,占本年财政拨款支出3.13%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算83.21万元,比2022年度年初预算增加83.21万元,增长100%。其中:
“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算83.21万元,比2022年度年初预算增加83.21万元,增长100%。主要用于单位正常运转的日常支出等。
2.“城乡社区支出”(类)2022年度决算2,574.29万元,比2022年度年初预算减少148.13万元,下降5.44%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算2,574.29万元,比2022年度年初预算减少148.13万元,下降5.44%。主要用于直管公房和保障住房电梯、水泵等公共设施设备维修、更新改造等项目。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0万元, 其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利 等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0万元,比2022年度年初预算0万元增加(减少)0万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元,比2022年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0万元,比2022年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数0万元,比2022年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0万元,比2022年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额4.07万元,其中:政府采购货物支出0.99 万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出3.08万 元。授予中小企业合同金额3.64万元,占政府采购支出总额的 89.45%,其中:授予小微企业合同金额1.90万元,占政府采购支出总额的46.70%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆4台,53.48万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022 年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限 额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方 式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
第四部分 2022 年度部门绩效评价情况